Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2009 przyjętym uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/187/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., polegających na:
1.    Zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 187.386,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.    Zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 30.919,31 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
Plan dochodów po zmianie wynosi – 18.067.405,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące w wysokości            17.315.608,24 zł,
           dochody majątkowe w wysokości            751.797,00 zł.
 
§ 3
1.    Plan wydatków po zmianie wynosi - 18.890.405,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości           17.045.403,24 zł,
wydatki majątkowe w wysokości       1.845.002,00 zł.
2.    Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3.    Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4.    Wydatki inwestycyjne w 2009 roku wynoszą - 1.844.002,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
5.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 908.734,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4
1.     Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi - 823.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 823.000 zł,
2.     Plan przychodów po zmianie wynosi - 2.187.000 zł, z tego:
    -     z zaciągniętych kredytów – 1.961.000 zł,
-    inne źródła – 226.000 zł.
3.     Plan rozchodów po zmianie wynosi – 1.364.000 zł, z tego:
    - na spłatę kredytów – 1.364.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5
W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 10.000 zł.
§ 6
1.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7,
3.    Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7b,
4.    Inne dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 7
1.    Ustala się dochody w kwocie 104.407 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.511 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.    Ustala się wydatki w kwocie 4.896 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8
1.    Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 153.900 zł; wydatki – 151.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9
1.    Dotacje podmiotowe dla:
1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 116.600 zł,
2)    innych podmiotów w wysokości – 15.790 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychodów – 620.000 zł,
2)    wydatków – 369.267 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1.    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2.    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 823.000 zł,
3.    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.364.000 zł.
§ 12
Upoważnia się Wójta do:
1.    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1.000.000 zł,
2.    zaciągania zobowiązań:
a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3
i nr 4,
b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
c)    organ wykonawczy może upoważnić kierownika jednostki budżetowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3.    dokonywania zmian w planie wydatków na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących:
a)    wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
b)    wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania,
c)    świadczeń,
d)    odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
e)    zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszystkich usług,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4.    przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5.    przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6.    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



          Przewodniczący Rady Gminy

         Sławomir Olender
___
U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXXII/275/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załączniki

Załączniki