Wersja obowiązująca z dnia
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Informacje dodatkowe:
Rada Gminy Mrągowo u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2009 przyjętym uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/187/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., polegających na:
1. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 0,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 207.770,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
Planowany budżet po zmianach wynosi:
- dochody 20.053.020,32 zł
w tym: dochody bieżące w wysokości – 17.171.530,32 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.881.490,00 zł
- wydatki 21.302.096,32 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 16.692.898,32 zł
wydatki majątkowe w wysokości – 4.609.198,00 zł
Planowany deficyt wynosi 1.249.076,00 zł.
Planowane przychody na kwotę – 2.395.076,00 zł, w tym:
- z zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.168.770,00 zł, przeznaczonych na:
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 919.694,00 zł,
• na pokrycie deficytu – 1.249.076,00 zł.
- inne źródła (wolne środki) – 226.306,00 zł.
Planowane rozchody w wysokości – 1.146.000,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów.
Zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3
Wydatki inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 4.608.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
§ 4
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszy Spójności w wysokości 3.734.834,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1. przychody – 620.000 zł,
2. wydatki – 381.400 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2009 przyjętym uchwałą Rady Gminy
Nr XXIII/187/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., polegających na:
1. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 0,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 207.770,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
Planowany budżet po zmianach wynosi:
- dochody 20.053.020,32 zł
w tym: dochody bieżące w wysokości – 17.171.530,32 zł
dochody majątkowe w wysokości – 2.881.490,00 zł
- wydatki 21.302.096,32 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 16.692.898,32 zł
wydatki majątkowe w wysokości – 4.609.198,00 zł
Planowany deficyt wynosi 1.249.076,00 zł.
Planowane przychody na kwotę – 2.395.076,00 zł, w tym:
- z zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.168.770,00 zł, przeznaczonych na:
• spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 919.694,00 zł,
• na pokrycie deficytu – 1.249.076,00 zł.
- inne źródła (wolne środki) – 226.306,00 zł.
Planowane rozchody w wysokości – 1.146.000,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów.
Zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3
Wydatki inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 4.608.198,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
§ 4
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszy Spójności w wysokości 3.734.834,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1. przychody – 620.000 zł,
2. wydatki – 381.400 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender